* Der Betrag bei der Zählung muss mit dem Betrag laut Kassenbuch übereinstimmen
* Es empfiehlt sich mindestens noch einmal zu zählen, für den Fall das man sich verzählt hat
* Drucke das Zählprotokoll aus
* Sollte eine Differenz bei der Zählung und dem Stand laut Kassenbuch existieren, notiere die Differenz auf dem Kassenzählprotokoll
* Beide Zählenden unterschreiben das Protokoll
* Hefte das Protokoll im Ordner "Kassenzählprotokolle" ab
* Einträge im Kassenbuch sollten nicht nachträglich verändert werden.
* Falls beim eintragen ein Fehler unterlaufen ist, ist eine Korrekturbuchung vorzunehmen
* Dazu wird ein neuer Eintrag angelegt mit dem Geschäftsvorgang "Korrekturbuchung von buchung Nr X" wobei X die laufende Nummer der Buchung ist, welche korrigiert werden soll
* Beispiel:
``` Die Buchung Nr. 5 belegt eine Ausgabe in Höhe von 95,14€. Es fällt auf, dass der Betrag laut Rechnung nur 85,14€ beträgt. Es wird eine Korrekturbuchung mit Namen "Korrekturbuchung von Buchung Nr. 5" angelegt, welche eine Einnahme in Höhe von 10€ belegt. ```
* Sollte es sich nicht nur um einen Fehler im Kassenbuch handeln, sondern auch in der Kasse, versuche die Person zu kontaktieren welche das Geld erhalten hat, um anschließend auch die Kasse zu korrigieren.
Weiterhin können während deiner Orga-Schicht 3 verschiedene Ereignisse auftreten:
##### Es kommt eine Rechnung
* Nimm die Rechnung an
* benachrichtige Orga (kif-orga@ifsr.de) über den Eingang der Rechnung
* hefte die Rechnung im Rechnungs-Ordner (KIF 47.0 Rechnungen) im Bereich "noch nicht bezahlt" ab